送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-07-03 16:19

你好,可以进入到固定资产里面。

Me琴 追问

2024-07-03 16:22

这种做固定资产不合适吧,再有那个科目可以入账

东老师 解答

2024-07-03 16:23

这个不就是给老板用的吗?就当是企业的固定资产了。

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相关问题讨论
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
您好!先做借:管理费用,贷:应付职工薪酬,然后再做,借应付职工薪酬 贷:现金。
2016-07-15 10:58:45
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