老师,我有一笔业务不太明白,上个月暂估了一笔收入,本月初收到专票,计入借应收账款,贷主营业务收入 应交税费-销项税额后,我不明白为什么月末要把上月暂估的这比收入红冲掉?
宇婷
于2024-07-03 15:56 发布 273次浏览
- 送心意
蓝小天老师
职称: 中级会计师,初级会计师,注册会计师,高级会计师,税务师,经济师,审计师
2024-07-03 15:57
你好,如果不红冲,上月暂估收入,本月又计入收入,会重复算收入
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肖像和进象是你发票上的税额。
2022-03-27 14:54:47
可以的,可以这样账务处理的
2022-05-19 15:43:20
你好 借:应收账款,贷:收入,应交税费_应交增值税_
2022-03-15 14:08:11
你好,具体的是什么业务的?
2022-12-10 11:15:19
借应收账款8276.32*2
贷应交税费、应交增值税销项
2024-03-06 18:59:50
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