老师,我们学校是联合办学,收取的学费需要全额汇给合作学校,再由合作学校返还比例给我们,这样会计分录应该怎么做
大林
于2018-05-03 19:43 发布 2112次浏览
- 送心意
大卫
职称: ,中级会计师
2018-05-04 08:18
你好,你的这种情况当你收到学费时作为代收,借:银行存款/库存现金, 贷:其他应付款--代收代付款
代付时,借:其他应付款--代收代付款, 贷:银行存款。合作学校返给你们款项时,借:银行存款,贷:主营业务收入。
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你好,你的这种情况当你收到学费时作为代收,借:银行存款/库存现金, 贷:其他应付款--代收代付款
代付时,借:其他应付款--代收代付款, 贷:银行存款。合作学校返给你们款项时,借:银行存款,贷:主营业务收入。
2018-05-04 08:18:46

您好,应该说,那是他们给您招生,然后他们来培训,学生交给他们钱,然后他们再给您是吗
2020-07-23 21:11:52

你好,按实收的做收入,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
给出去的做成本,借:主营业务成本 贷:银行存款
2019-12-05 13:11:47

这个模式是没问题的,你们开票的话只能针对手续费进行开票。
2021-10-23 11:18:37

同学,你好
借:银行存款
贷:其他应付款
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-02-25 11:20:39
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