林老师您好,之前您回答过我的问题,我们是做食品色 问
我记得是我回答的吧? 答
老师您好,我是成品油销售企业,和购买方约定1吨柴油 问
你好,正在回复题目 答
12月份入库的烟,库管现在要改价格,我已经关账,我用 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
董孝彬老师,为啥固定资产卡片净值等于报表的余额 问
朋友您好,感谢您的信任 答
老师,汽车的固定资产卡片都写什么内容? 问
您好,基本信息:资产编号、名称(如品牌、型号)、分类代码(如运输设备) 答

老师,如果,借,应付账款100.贷,主营业务收入100,那如果本期主营业务收入,钱没有回到,银行存款的借方,那制作资产负债表,资产方向不是不平衡,怎么去编制负债表呢
答: 您好,为什么不平?负债不是减少
老师,如果,借,应付账款100.贷,主营业务收入100,那如果本期主营业务收入,钱没有回到,银行存款的借方,那制作资产负债表,资产方向不是不平衡,怎么去编制负债表呢
答: 同学你好 不会不平的,主营业务收入属于损益类,期末要转入本年利润,本年利润属于所有者权益类,资产负债表仍然是平衡的。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师 您好 我问一下 处置固定资产 报税如何填报 ? 若填报成未开票收入 税务报表和自己的报表主营业务收入对不上。这该怎么操作?还有处置固定资产 资产负债表直接增加现金 或银行存款或应收账款 减少固定资产原价和累计折旧 这样对吗?
答: 你好,增值税如果是一般计税13%,销售货物一栏里面填写的不一致的,你可以调整成已知的,比如你账上借银行存款,贷固定资产,清理应交税费,你把这个固定资产清理改成其他业务收入,这样就一致了。









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2024-06-21 12:24
朴老师 解答
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