我负责行政购买饭票给员工,每次都会预多了所以还有剩的饭票,我现在是按购买金额进管理费用了,但实际没用那么多,请问我该如何处理这笔费用请问这次费用购买时该怎么做分录,实际发放又该怎么做我买了1000张,实际派发.580还有剩的饭票,凭证该怎么做账,每张10元

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于2018-04-28 20:30 发布 903次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-28 20:45
您好,建议购买后全额记入管理费用,借;管理费用-福利费,1000元,贷:现金或者银行存款,1000元。实际发放后,备查账登记,如果当月底核算有剩余的话,可以根据发放备查账统计出发放金额,并写上剩余金额,根据此做凭证处理,借;管理费用-负数420元,借:其他货币资金-饭票,420元。
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同学你好
工会是单独核算的吗
2022-01-11 17:26:12
这个可以直接计入费用的,因为你之前没有入账啊
2020-09-08 15:49:12
你好,冲减管理费用是借方负数,比如金税盘抵税时 ;一般不需要附件;
2020-08-14 15:51:39
可以的,可以计入管理费用的
2020-08-06 10:25:28
你好
借:本年利润 贷:管理费用
2020-07-09 15:08:25
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