老师 您好!我想请问一下当增值税的进项税额大于销项税额报表应如何列示 是做流动资产呢还是应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额?这个有相关的明文规定吗?
小丑鱼
于2018-04-28 14:01 发布 1604次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2018-04-28 14:18
做到其他流动资产,这个只是报表调整,一般账面是不需要调整的
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一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
2018-12-29 14:55:32

你好,是应交税费_待抵扣进项税额
2021-02-19 09:55:37

应交税费-贷认证
应交税费-待抵扣
2019-07-12 16:48:48

你好,是的,没错是这样转的
2019-04-11 17:19:36

你这个是辅导期吗,不是就不要用这个待抵扣进项税额 直接做借进项税额贷待认证进项税额
2020-03-25 15:58:12
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