请教一下,我们有一个合同是技术合同,因为该项技术我们做了咨询,5月付款,但对方完成了我们的咨询工作,6月才开具的发票,但是我们销项的技术合同也不负责,5月对方付款,我们5月开具了发票,那我们结转成本应该在什么时候结转呢?

云野
于2024-06-14 09:06 发布 236次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-06-14 09:08
你好在5月份结转成本,没有发票,你可以正常做账。发票到了之后,你再调整。
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你好,这种公司你得分什么情况了?正常他应该是要结转成本的,是不是他没有进项发票?
2022-05-30 17:33:49
好,可以的,但是你得注意一下,会不会影响你月年的收入,小于成本。
2022-01-17 14:14:13
你好,实现收入的情况下就需要结转收入对应的成本
2021-06-03 20:57:07
你好,结转的成本金额=销售数量*单位产品成本
2021-05-28 14:42:05
你好,对的,都要红冲的。
2021-05-25 13:38:35
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