公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
老师你好,我公司账上预收账款贷方有几家单位合计 问
你给对方提供了货物或者服务吗?如果是的话,需要确认无票收入, 如果没有的话,需要有业务取消的证明不需要退回去的,转营业外收入 答
老师,能源技术行业,全年无收入,收到电子元件类似于 问
按配件用途直接入账,分录如下: 研发用:借 研发支出 — 费用化支出 / 资本化支出 贷 银行存款 / 应付账款 设备维修用:借 管理费用 — 修理费 / 制造费用 — 修理费 贷 银行存款 / 应付账款 备用小额:借 周转材料 — 低值易耗品 贷 银行存款 / 应付账款,领用时转管理费用 / 制造费用 大额符合固定资产条件:借 固定资产 — 电子配件 贷 银行存款 / 应付账款,后续计提折旧 答
是请问退原股东的注册资本,和分红这样处理对吗? 问
撤资的对 分红的不对 应该是 借利润分配未分配利润 贷应付股利 借应付股利贷银行存款贷应交税费个人所得税 答
企业所得税前三个季度都有预缴,第四季度利润总额 问
是的,那个需要汇算退税的 答

老师,我现在正在做汇算清缴,在看九月份的账本里,发现有二笔暂估的费用,一笔是借:销售费用-车辆过路费 2000 贷:应付账款-暂估 2000 还有一笔借:管理费用-电话费 1000 贷:应付账款-暂估 1000这二笔无法收到发票的,那我可以将这二笔做到加油费里吗?加油费有多的,直接改账本吗?还是按发票来暂估,具体如何做,麻烦您一个个的解答,并请告知这样改了是不是之前的报表都不对了?
答: 为什么要做到加油费?
老师,去年暂估了45万的费用票。借:管理费用-暂估 45万 贷:应付账款-暂估45万 今年汇算清缴之前有10万的工资费,公司新入职的,是不是也可以抵费用呢,汇算清缴之后工资完全可以抵,不想交企业税,怎么做分录了
答: 同学你好 汇算清缴之前来发票就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,去年我做管理费用10万,应付账款10万,发票没来,后面付8万发票,我汇算清缴直接调整2万就行吧?凭证不用动了吧.这样行吗?,有一部分没发票
答: 你好,那个2万需要付款不呢?










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