按照你提供的信息,这种情况属于财政统一代发款项,不经过本单位账户,需要按照财政拨款进行账务处理。具体步骤如下: 1. **确认收款:** 在确定财政拨款到账时,先确认收到这一笔款项,可以通过以下分录: ``` 借:银行存款(确认到账金额) 贷:应收财政拨款 ``` 2. **发放相关款项:** 在发放相关款项时,按照不同的费用类别进行分配,例如工资、保险、慰问金等。可以通过以下分录: *发放工资* ``` 借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款(直接发放给员工) ``` *发放保险* ``` 借:应付职工薪酬——社会保险 贷:银行存款 ``` *发放退休金、抚恤金等* ``` 借:应付职工薪酬——退休金、抚恤金等 贷:银行存款 ``` 3. **财务核对:** 将所有支出与财政拨款进行核对,以确保账户余额与实际发放金额一致。 4. **月末结算:** 在月末结算时,要确认所有账目并进行结转,可以用以下分录进行结
搞怪的啤酒
于2024-06-12 14:54 发布 178次浏览
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