我这边有一个客户21号回传过来的购销合同开票,我这边开票日期是15号和25号,但是25号没有给客户开出去,现在客户要求给他开17%的票,但是我们现在开不出来,只能下个月开16%的票,客户要求补她一个税点,该怎么解决呢?
君無戲言
于2018-04-27 14:36 发布 855次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-27 14:38
通过您的描述可以判断25号已经发生了增值税纳税义务时间,您在5月1日后也是开具17%税率的发票的。
相关问题讨论

通过您的描述可以判断25号已经发生了增值税纳税义务时间,您在5月1日后也是开具17%税率的发票的。
2018-04-27 14:38:19

若是本月报3月份税时,未按无票收入申报,确实只能开13%的票了
2019-04-08 14:04:13

你好,是的,时间太长也有查不到的情况,您可以让对方重新给您开红字信息表,然后您再开红字发票,
2020-08-04 10:32:51

这个没有单位给开证明,除非你们自己出证明,关键问题客户不会认可的。税局可能不会给你们开这个证明的,本身你们在3月销售,3月份就应该开票的,即使不开票也应该确认无票收入,但是你们没有确认收入,这样的话4月只能开13%的票了,否则税局就会联系你们了。只能与客户协商解决了。
2019-04-22 10:35:06

同学你好
这个是可以的
2022-05-30 11:40:42
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