送心意

小锁老师

职称注册会计师,税务师

2024-06-11 13:29

您好,借 管理费用工资 4500  贷 应付职工薪酬4500   借 应付职工薪酬4500   贷 其他应付款472.5+1156.5=1629  银行存款 2871

飘逸的篮球 追问

2024-06-11 13:48

这样把单位承担的部分直接放在其他应收款那里,不就是能看出来这个就是挂靠的嘛,还有其他方法嘛

小锁老师 解答

2024-06-11 13:49

嗯对,是放在其他应收款,相当于这部分个人承担,单位无福利

飘逸的篮球 追问

2024-06-11 13:50

那我是否可以把应发工资调成3343.5,这样最后加起来还是4500,只是会对社保有影响嘛,社保本身就是按4494最低基数交的

小锁老师 解答

2024-06-11 13:50

可以啊,这个也是可以的,工资降低到和个人社保一样

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相关问题讨论
你好,可以不填的,申报的时候系统会多一个月的减除费用
2020-07-08 17:49:43
你好,严格来说是的。
2020-05-08 15:20:53
你好 这个不能在税前扣除!
2019-12-25 14:28:05
这个按你发放的工资进行申报,没有申报的工资无法在企业所得税税前列支工资费用
2019-08-29 20:10:43
是的 自己修改下的
2022-01-12 21:09:12
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