给别人开票时按合同上的数量和单价开票,最后价税合计比合同多开了0.06元,钱款买家已经按合同上的价格付到位了,我现在做借银行存款,贷主营业务收入,贷销项税额两边不平,贷方比借方多了0.06 这种情况该怎么做账?
她的眼睛会下雨
于2018-04-27 11:18 发布 1165次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-27 11:18
你好,尾数差你可以计入财务费用核算
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如果你是一般纳税人,结转成本时主营业务成本取得专票部分只结转价。
销售时不管普票和专票都按价税分离后的价格确认。
2017-08-14 07:18:49

你好 不是 需要按 银行存款 3000
贷:主营业务收入2912
贷:销项税额 88
2020-01-03 14:00:42

你好,尾数差你可以计入财务费用核算
2018-04-27 11:18:46

你好同学,比如你,你们公司主业主营业务收入是1000,那么你们的价税合计就是1000乘以1.13。
2021-04-13 09:35:07

指的是不含税销售额。
2019-05-14 09:16:45
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