老师,有个问题需要咨询 这样的:就是最近我们稽查后发现我们账面的进账税额和系统的进账税额不一致 完后经过检查发现:是我们之前的会计在做账时,把账面的进账税额合计比申报系统的少了 我现在怎样处理这笔业务?现在看科目余额表发现待抵扣进账税额的贷方数据很大,这样正常吗?

武月红
于2024-06-07 13:31 发布 203次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2024-06-07 13:31
您好,这个的话,是最好调整一致,实际和科目余额表保持一致,调整账务
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您好,因为重复的话,最后的余额是不平的
2023-06-11 17:35:16
您好
请问您在哪里输入
2023-05-19 18:20:25
同学你好,就是11月份的期末余额,是你从最开始的累计数
2022-04-13 18:30:02
你好,期初数据就是11月的期末数据
2022-04-12 19:41:43
您好
是的科目余额表期末数录进去做期初就好了
2022-04-05 21:53:22
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2024-06-07 14:00
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2024-06-07 14:00