老师,我们单位现在有这样一个业务发生,我不知道如何处理更合适,想请教您给个更符合税法的处理意见、我们和一家建设单位长期合作提供广告牌方面的制作,应收账款现在累计达到五六百万了,对方迟迟没有钱付,现在给我们准备抵房一套,价格差不多在280万左右,法人不想落到公司名下,想落到她自己个人名下,大概这个月中旬就要处理这个事情,我不知道这个账务处理怎么做能冲掉这笔二百多万的应收账款
Ctrl
于2024-06-06 16:34 发布 183次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-06-06 16:38
借:固定资产/投资性房地产 2,800,000
贷:应收账款 2,800,000
相关问题讨论

首先,应收账款3月底是要按照3月31日的汇率折算的
借:银行 4.1汇率 (银行买价)
汇兑损益
贷:银行存款外币(人民币中间价)
借:外币银行存款 收款日汇率
汇兑损益
贷:应收账款
2020-04-25 16:15:39

借其他应收款贷应收账款
2019-09-22 09:20:25

可以计入坏账损失的的
2019-07-11 14:05:39

你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39

因为能够比较好的反应企业的总体应收款情况,这些都是企业的应收资产的
2020-05-13 10:24:29
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2024-06-06 16:43
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2024-06-06 16:45