老师,我们单位现在有这样一个业务发生,我不知道如何处理更合适,想请教您给个更符合税法的处理意见、我们和一家建设单位长期合作提供广告牌方面的制作,应收账款现在累计达到五六百万了,对方迟迟没有钱付,现在给我们准备抵房一套,价格差不多在280万左右,法人不想落到公司名下,想落到她自己个人名下,大概这个月中旬就要处理这个事情,我不知道这个账务处理怎么做能冲掉这笔二百多万的应收账款

Ctrl
于2024-06-06 16:34 发布 250次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2024-06-06 16:38
借:固定资产/投资性房地产 2,800,000
贷:应收账款 2,800,000
相关问题讨论
你好,正确的分录应该是怎么做?
2022-01-06 16:19:39
您好,入应收账款的呢
2022-03-28 14:42:51
同学你好,0.04转入营业外支出
2020-06-16 14:33:23
您好,是同一个客户的,可以对冲。
2022-04-14 12:55:27
你好,两个二级科目都是一样的,可以直接对冲。
2022-02-25 16:02:07
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息







粤公网安备 44030502000945号



Ctrl 追问
2024-06-06 16:43
朴老师 解答
2024-06-06 16:45