老师 我购进了一批商品 然后赠送给了客户 我购进的时候进项税抵扣了 我赠送客户的时候(走了广宣费 未税金额进的 增值税再没管) 对不对
2025只为拿下中级
于2024-05-29 16:17 发布 307次浏览
- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-05-29 16:18
你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税
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待抵扣的进项税是已经认证的还是未认证的
2019-05-08 16:01:22

你好不对,你抵扣了就得视同销售缴纳增值税
2024-05-29 16:18:10

直接做应交税费-待认证进项税额
比如材料400,进项税额52,月末未进行抵扣
做账就是、
借原材料400
应交税费-待认证进项税额52
贷应付账款452
2019-12-28 12:53:26

不动产分期抵扣的吧
2019-02-14 10:38:19

这个是认证没有抵扣,可以抵扣的时候转进项税额
2019-02-25 11:05:57
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