送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-23 20:44

您好,可以的,借:应付职工薪酬-福利费,贷;现金或者银行存款。同时计提时,借;管理费用-福利费等科目,贷:应付职工薪酬-福利费。

木棉纷飞 追问

2018-04-23 20:52

做入管理费用福利费的都要计提吗?还以为不准每个月预提了,就直接走的管理费用,那我之前没有通过应付职工薪酬的怎么办啊

王雁鸣老师 解答

2018-04-23 20:58

您好,是的,原来就那样处理了,没事的,直接入管理费用也行的。

木棉纷飞 追问

2018-04-23 21:00

那请问老师,我也只有三个月没提,从四月以后又计提没关系的是吧?谢谢王老师!

王雁鸣老师 解答

2018-04-23 21:01

您好,是的,但是如果这样的话,前三个月最好补计提一下。

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