老师,我24年少计提了125的企业所得税,今年补计提,然 问
会计准则计提 借:以前年度损益调整 贷:应交税费-所得税 答
递延所得税负债90 盈余公 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2018年政府绿化工程项目100万元,中标单位为一 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
请问老师 采购合同有ABC不同规格的同一个产品,报 问
你好根据发票来填写。 答
请问通过长期待摊费用核算的生产成本已经开始投 问
你好,这个从安装完毕后的下月。 答

,在网上购买纸杯一箱,专票内容如下:纸杯不含税34.02元,税额5.78元;物流配送费不含税2.56元,税额0.44元。总计42.80元,应该如何做会计分录(一般纳税人企业)PS:收到发票,还未付款,月初统一付款。
答: 借:管理费用--办公费 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:其他应付款/应付账款
机票代理公司,一般纳税人,差额纳税举例:开机票款10000元(不含税),发票税额600元,成本票8000元,抵减税额452.83元,实际缴税147.17元,会计分录该怎么写呢?
答: 你好,借应收账款10600,贷主营业务收入10000,应交税费--应交增值税(销项税额)600,成本抵减,借主营业务成本8000,应交税费--应交增值税(抵减税额)452.83,贷银行存款8452.83,缴税时,借应交税费--未交增值税147.17,贷银行存款147.71
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
机票代理公司,一般纳税人,差额纳税举例:开机票款10000元(不含税),发票税额600元,成本票8000元,抵减税额452.83元,实际缴税147.17元,会计分录该怎么写?
答: 借:应收账款 10600 贷:营业收入 10000 应交税费 600 借:营业成本 8000 贷:应付账款 8000 借:应交税费-销 600 贷:应交税费 - 简易计税 147.17 营业外收入-减免税额 452.83


Rainbow 追问
2018-04-23 10:51
张艳老师 解答
2018-04-23 11:09