我们单位是生成砖的。有一个给我们单位专门供应生产砖的原料的即土(原料),我们单位每次等把砖销售才给这位供应土的客户钱了,合同约定是每块砖抽0.045元给这位供土商,给这位供土商钱不是按砖产量给钱,而是按砖销售出去的数量给供土商钱了。这个分录怎么做才能清晰明了?

秦美香
于2018-04-23 08:59 发布 825次浏览
- 送心意
谭佳丽
职称: 审计师,中级会计师
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你好,可以把原料费和抽成费分开核算,原料按购进,该付多少就计入应付账款——原料,等销售成砖时,按销量把抽成计算出来,仍旧挂应付账款——原料抽成。
2018-04-24 10:43:12
你好,就放在原材料科目中做为存货核算就可以
2018-03-11 21:01:45
借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55
可以代表
2017-08-24 15:00:46
你好 是的 砖和加工费分别开票给你们的
2019-12-03 12:53:15
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