老师您好,我们1月收到一笔外币的预收款,2月验收了一部分,确认收入的时候我是用当时收到预收款那个月的汇率还是用2月的汇率呢 ?因为结账的时候也会结转汇兑损益的,这两个凭证汇率还是否需要用一个汇率?
木心
于2024-05-17 10:42 发布 289次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-05-17 10:44
你好,同学
确认收入的时候是用2月的汇率
差额计入财务费用汇兑损益
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选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

您好,再反过账,反审核,之后就可以反结转了。
2017-10-13 11:33:26

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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木心 追问
2024-05-17 10:46
冉老师 解答
2024-05-17 10:47