老师您好,我们1月收到一笔外币的预收款,2月验收了一部分,确认收入的时候我是用当时收到预收款那个月的汇率还是用2月的汇率呢 ?因为结账的时候也会结转汇兑损益的,这两个凭证汇率还是否需要用一个汇率?
木心
于2024-05-17 10:42 发布 424次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2024-05-17 10:44
你好,同学
确认收入的时候是用2月的汇率
差额计入财务费用汇兑损益
相关问题讨论
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:08:28
你好,同时按住 Ctrl%2BF12 执行反结账操作。
2024-04-09 16:12:13
你好,可以的, 没问题,更新以后的所有会计报表
2023-03-24 16:20:27
您好
直接在10月的账冲红就好了
2022-11-05 17:29:29
、进入财务软件主界面,点击账务处理.
2、点击账务处理后,界面跳转i,点击期末结账.
学员刚刚提问
金蝶精斗云迷你版2022年6月份已经结账怎么反结账
去看看
3、进入期末结账对话框,选择反结账,点击开始.
2022-07-12 14:53:59
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木心 追问
2024-05-17 10:46
冉老师 解答
2024-05-17 10:47