老师 我们是4S 店 3月份开票90700,预付20000, 四月份卖车车款87800,高开2900元,4月份收入剩余款项67800,3月份已做过收入,四月份 怎么做
七月的故事
于2018-04-21 13:42 发布 674次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
2018-04-21 13:44
您好,3月份已做过收入,分录是怎么写的呢?4月份收入剩余款项67800,是收回的欠款吗?
相关问题讨论

您好,3月份已做过收入,分录是怎么写的呢?4月份收入剩余款项67800,是收回的欠款吗?
2018-04-21 13:44:51

借:银行存款 贷:预收账款 应交税费
借:银行存款 预收账款 贷:主营业务收入 应交税费
2020-05-13 11:58:15

您好
做一份跟三月份未开票收入相同的红字分录 然后根据发票再做一份蓝字分录
2019-04-23 17:42:16

收到房租发票时
借:管理费用(当年度的房租)
待摊费用(下一年度的房租)
贷:其他应付款
按季支付房租时
借:其他应付款
贷:银行存款
2018-06-04 09:46:57

你收到定金是预收账款时,借:银行存款/现金 10000
贷:预收账款 10000
3月份取得这个广告收入
借:应收账款 15000
预收账款 5000
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税额)
4月份收到1万时:借:银行存款/现金 10000
贷:应收账款 10000
剩下5000还是挂应收账款
2019-05-09 16:08:27
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