送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2024-05-15 13:44

5月不对,借应交税费-未交增值税
贷银行存款

呜啦啦啦 追问

2024-05-15 14:02

5月份没有交费,加计扣除了
就是4月份的账务处理不知道怎么做

上传图片  
相关问题讨论
3月暂估入库月末并结转,4月冲红上月暂估入库冲红结转,再根据发票入库,如果出库了也进行结转
2017-07-07 16:17:58
5月发放工资借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款,月底计提5月工资并将4月少提工资补提借:管理费用/销售费用/生产成本/制造费用-工资 贷:应付职工薪酬-工资
2015-06-30 16:37:22
您好,是的,四月份需要做结账处理才可以。
2019-05-27 16:52:49
主营业务收入不需要设置明细科目 应交税费应交增值税销项税 一般纳税人这样设置应交税费的明细科目
2024-05-07 14:20:48
可以的,可以做到5月,5月补入账就可以
2019-06-21 14:23:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...