送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-20 13:25

您好,应该是供产销三项活动,分别指的是采购活动、生产活动、销售活动。

追问

2018-04-20 14:28

老师  代垫的运费可以放在应收账款吗,本来应该是由对方出的设备运费 。

张艳老师 解答

2018-04-20 14:32

可以的

追问

2018-04-20 14:40

借 应收账款                                       借   固定资产 
     贷 库存现金    设备到全之后 ,            贷应收账款   ,这样可以吗在设备尾款里扣除的

追问

2018-04-20 14:41

借 应收账款 。贷 库存现金  
设备到全之后 , 借 固定资产。贷应收账款 ,这样可以吗在设备尾款里扣除的

张艳老师 解答

2018-04-20 14:45

先问一下,您公司代垫对方付的运费,运费发票是开给您公司抬头还是对方的抬头啊?

追问

2018-04-20 14:48

没有票  ,只有一个物流单,  我是内账老师

张艳老师 解答

2018-04-20 14:51

内帐的话,就是借:应收账款--代垫运费   贷:库存现金 
等对方归还时,做   借:库存现金  贷:应收账款--代垫运费   
没看懂您说在设备尾款中扣除是什么意思,如果尾款包含代垫的运费就可以扣除,否则是不能扣除的

追问

2018-04-20 14:54

现在代垫了运费1000元,尾款还有2000元没有给,到时候付款直接付1000元。 设备到了第一批我是借预付账款 ,贷库存现金这样做的

张艳老师 解答

2018-04-20 14:59

您是采购固定资产的一方,那么代垫运费应该计入其他应收款科目,不是预付账款 
借:其他应收款 1000 贷:库存现金1000 
支付尾款时, 
借:应付账款  2000 
      贷:库存现金  1000 
             其他应收款 1000 
抱歉,开始没搞清您是采购方。

追问

2018-04-20 15:06

老师最后一笔分录为什么是借应付账款 ,

张艳老师 解答

2018-04-20 15:11

您不是有最后一笔尾款要支付嘛,之前的帐中肯定会有应付账款这个分录的

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您好,可以记入管理费用-宣传费用。
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你好,可以接受资助的,这个不是捐赠
2016-12-26 10:01:13
你好,如果是真实发生的,工艺品公司可以开活动费发票
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