送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-05-09 10:20

您好,以前的账是怎么做的呢?

武月红 追问

2024-05-09 10:27

借:管理费用---服务费167206.4
    进项             10032.38 
   贷:应收账款      177238.7

微微老师 解答

2024-05-09 10:30

借:以前年度损益调整-167206.4
贷:应收账款 -177238.7
贷:进项税转出 10032.38

武月红 追问

2024-05-09 10:40

就直接用一个科目就可以是吧?

微微老师 解答

2024-05-09 10:44

您好,直接用一个科目?我不是很明白您的意思的呢?

武月红 追问

2024-05-09 10:58

应该说直接做一组分录就可以了吗?就是不用考虑以前年度抵了的成本

微微老师 解答

2024-05-09 11:00

你好,是的,不需要考虑你说的那个成本问题

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你好,如果对方已经认证抵扣的话,是需要寄给对方。
2021-12-17 15:46:57
您好 请问是购买方还是销售方
2021-11-29 08:49:30
你好 若原发票开具作废,重新开具时报此错,需要去税局维护合格证信息,才能重新开具。 机动车发票不能作废,开票有误或不要了,只能开具负数发票红冲。
2021-07-08 13:11:41
你好,需要打印的负数清单的
2020-12-03 11:52:25
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2020-09-03 13:01:18
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