送心意

微微老师

职称初级会计师,税务师

2024-05-09 10:20

您好,以前的账是怎么做的呢?

武月红 追问

2024-05-09 10:27

借:管理费用---服务费167206.4
    进项             10032.38 
   贷:应收账款      177238.7

微微老师 解答

2024-05-09 10:30

借:以前年度损益调整-167206.4
贷:应收账款 -177238.7
贷:进项税转出 10032.38

武月红 追问

2024-05-09 10:40

就直接用一个科目就可以是吧?

微微老师 解答

2024-05-09 10:44

您好,直接用一个科目?我不是很明白您的意思的呢?

武月红 追问

2024-05-09 10:58

应该说直接做一组分录就可以了吗?就是不用考虑以前年度抵了的成本

微微老师 解答

2024-05-09 11:00

你好,是的,不需要考虑你说的那个成本问题

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相关问题讨论
您好,这种情况你看看是不是,红字信息表没有审核。或者已开的发票没有上传。
2023-11-03 12:37:51
开出来的,当时可以作废。
2022-08-11 11:13:48
您好 开错了红冲发票 当月作废发票重开就好了
2022-08-11 11:16:28
你好,这个是专票还是普通发票的?已经跨越吗?
2021-10-21 10:35:03
你好,可以提交红字信息表试试,你能通过信息表的,说明对方没有抵扣,可以冲红。否则没有办法冲红的
2021-08-26 10:04:59
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