老师好,在学堂老师成本核算的课程中,讲到月末在产品的成品可以采取做一笔红字生产出库单的形式退回到库房,但是实物并不退回,即假退库,请问这笔业务怎么做分录呢?下月一号再按原价领出来时怎么做分录呢?

晴川历历
于2018-04-16 16:18 发布 1117次浏览
- 送心意
L黄老师
职称: ,10实战经验
2018-04-16 16:44
您好
1、退库处理
借:生产成本 --直接材料 (负金额)
贷:原材料 (负金额)
2、下月领出
借:生产成本 --直接材料 (正金额)
贷:原材料 (正金额)
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晴川历历 追问
2018-04-17 18:18