送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-04-14 14:34

你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录 
把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额

HONG 追问

2018-04-14 14:37

多结转的部分需要账务处理吗?

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:38

你好,需要的  
借;库存商品   贷;以前年度损益调整 
需要做这个多结转成本的冲销分录

HONG 追问

2018-04-14 14:40

好的,谢谢

邹刚得老师 解答

2018-04-14 14:42

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

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相关问题讨论
你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录 把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
2018-04-14 14:34:48
借:应付账款-暂估 贷:利润分配-未分配利润
2023-07-15 11:40:46
暂估的冲回,按实际在入帐,那成本还要重新结转吗
2019-04-09 16:24:55
有的,这个如何处理呢
2022-01-17 11:00:56
这个是库存商品的话,收到发票借应付账款,贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品。
2021-10-14 14:40:43
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