去年暂估入库的成本已结转 ,今年汇算清缴之前收到的发票比实际暂估的少,如何账务处理

HONG
于2018-04-14 14:32 发布 4499次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-14 14:34
你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录
把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
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你好,根据发票冲销暂估,然后根据发票做购进分录
把之前多结转的成本汇算清缴予以调整增加应纳税所得额
2018-04-14 14:34:48
借:应付账款-暂估
贷:利润分配-未分配利润
2023-07-15 11:40:46
暂估的冲回,按实际在入帐,那成本还要重新结转吗
2019-04-09 16:24:55
有的,这个如何处理呢
2022-01-17 11:00:56
这个是库存商品的话,收到发票借应付账款,贷库存商品借库存商品贷以前年度损益调整借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品。
2021-10-14 14:40:43
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