送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2024-04-18 19:45

你好,是的,您的理解非常正确

优雅的柚子 追问

2024-04-18 19:54

谢谢老师 在请问一下我们在做账务处理的时候是按1%做的:应交税费应交增值税,在这个增值税申报表里边,它是按3%给算的税,那我们要确认增值税这个营业外收入的时候,我们还是按1%确认呢,还是按申报报表里边这个3%确认了?

小林老师 解答

2024-04-18 23:29

你好,确认营业外收入就是1%

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相关问题讨论
您可以在“增值税申报表”的“本期应交税费明细表”栏目下,填写“增值税负数”。
2023-03-14 12:37:28
您好,你参考一下这里https://mp.weixin.qq.com/s/XK_UDmZiHYCcJ7anEgTscg
2022-01-09 16:42:30
首先,你需要明确你的销售额和购买的货物或者接受的劳务的税额。在增值税减免税申报明细表中,你需要填写以下几个部分:
2023-07-20 12:20:19
你好,开的是什么业务的?发票?销售额是多少?
2022-10-17 15:40:14
你好,学员,这个是按照3%填写的
2023-10-15 12:06:02
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