材料发票跨年收到,分录怎么做呢,之前没有暂估之类的
蜜
于2018-04-12 09:58 发布 1311次浏览
- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
2018-04-12 10:05
你好,借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款
相关问题讨论

你好,借:原材料 应交税费-进项税额 贷:应付账款
2018-04-12 10:05:49

你好 你收到发票红冲暂估分录。 然后按发票 实际来重新做入库。 领用的分录做调整。 如果有高估的了成本 红冲多做的成本分录即可
2021-01-05 16:00:00

你好,之前暂估的成本如果没有错误,是不需要冲销的
暂估入库
借;库存商品或原材料 贷;应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
根据发票入账
借;库存商品或原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-01-05 21:06:15

红冲暂估 按发票金额入账
2020-04-07 15:17:15

借原材料-暂估入库 负数 贷:应付账款-暂估入库 负数,借原材料 贷应付账款供应商,付款做应付账款 供应商 贷银行
2020-04-07 15:15:24
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蜜 追问
2018-04-12 10:07
吴月柳 解答
2018-04-12 10:08