- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-04-11 20:35
需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录
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需要开入库单的,等实际收到发票时,要先红冲暂估分录,然后按实际取得发票金额重新做分录
2018-04-11 20:35:36

你好,原因如下,你支付材料款冲销出错,要不是系统做错。要不是帐做错,建议好好再核对检查一下!
2022-02-13 09:24:09

暂估的时候如果金额准确 收到发票的时候就不用冲 如果金额不准确 可以先冲 然后按原发票的金额入到台账上
2018-12-27 10:00:47

您好,没事的,不需要处理,等汇算清缴前拿不回发票来的话,在汇算时,调整减少成本,增加利润就行了。
2018-04-29 14:50:48

次年汇算清缴前到票就可以了
2016-12-19 12:54:42
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