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萌哒哒的小萝卜
于2018-04-11 14:53 发布 624次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-11 14:55
借;预付账款 贷;银行存款 200万 你需要等到发票到齐了计入固定资产核算
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-04-11 14:59
但是我们已经在使用这个机械设备了,这个机械设备是股东投入200万 ,作为实收资本。如何做账呢?
邹老师 解答
2018-04-11 15:00
借;固定资产 贷;实收资本
2018-04-11 15:03
购买机械设备发票总价362万 只付200万 只开200万发票, 这笔分录到到底怎么做?
2018-04-11 15:04
借;预付账款 贷;银行存款 200万 等到发票到齐了计入固定资产核算
2018-04-11 15:07
可是已经在使用了,发票只开了200万。没有关系吗?
你好,你可以先做固定资产的暂估入库,然后按期计提折旧
开的增值税发票不做账
2018-04-11 15:08
你好,是的,暂时不做账,等到全部发票到齐了冲销暂估,然后根据固定资产发票做购进分录
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2018-04-11 14:59
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2018-04-11 15:00
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2018-04-11 15:03
邹老师 解答
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2018-04-11 15:07
邹老师 解答
2018-04-11 15:07
萌哒哒的小萝卜 追问
2018-04-11 15:07
邹老师 解答
2018-04-11 15:08