送心意

东老师

职称中级会计师,税务师

2024-04-07 09:58

对,这个用发票的复印件就可以

向阳花开 追问

2024-04-07 10:00

分录怎么做呢?
借:应收账款(销项税额部分)
贷:应交税费-应交增值税-销项税额
是这样做吗

东老师 解答

2024-04-07 10:01

对,没错的,是这么做账的

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相关问题讨论
应收款没有暂估按你们实际发生确认收入缴纳增值税
2019-02-21 18:19:43
您好,是这样的计算的,10000*1.13*90%=10170
2022-05-07 17:11:13
你好,是的,是这样的 应付账款分录是 借:库存商品或原材料  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:应付账款 应收账款分录是 借:应收账款 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-07-23 15:06:47
审计结果没出来,有无开局发票?如果没开具发票,可以暂时不确认应收。
2019-04-25 11:32:32
需要,同学。这是两个经济业务。
2019-05-08 11:51:26
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