某市空调厂为增值税一般纳税人,2023年11月销售空调,向某代理商销售1800台,由于量大,给对方5%的折扣,开具增值税专用发票注明不含税金额2000元/台,且在备注栏注明了折扣额;向某商场销售100台,不含税单价2200元/台,同时,将本厂自产的遥控器110个作为赠品赠送给该商场,遥控器成本为20元/个,同类不含税售价30元/个。当月取得进项税专用发票注明的税款为10万元(已申报抵扣),该空调厂当月应纳增值税( )元。
何 先生。
于2024-04-06 11:49 发布 776次浏览
- 送心意
微微老师
职称: 初级会计师,税务师
2024-04-06 11:50
您好,未在同一张发票“金额”栏注明折扣额,而仅在发票的“备注”栏注明折扣额的,折扣额不得从销售额中减除。向代理商销售空调对应的销项税额=1800×2000×13%=468000(元);商场销售空调同时赠送的遥控器,要视同销售处理,对应的销项税额=100×2200×13%+30×110×13%=29029(元);应缴纳增值税=468000+29029-100000=397029(元)
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正常开票就是了,有真实的业务就可以开
2023-11-29 14:49:24
你好同学,没有取得专票的话,价税合计金额入账,那么分录是这样的
借:库存商品
贷:银行存款/应付账款
2023-12-24 16:38:45
你好,需要的,否则没有退税的
2024-09-29 11:51:13
如果你是小规模纳税人,给一般纳税人开具增值税专用发票的税率通常是3%。但是,具体的税率可能会因为你的业务类型和地区的税法规定有所不同,所以最好还是咨询一下你的会计或者税务顾问,以确保你的操作是正确的。
2023-07-20 18:57:45
同学您好,是的没错, 是一样的
增值税普通发票税率跟增值税专用发票是一样
2022-09-09 08:59:57
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