继续咨询朴老师,刚刚咨询政府给予资金用于化解债 问
跨年度的:用 “以前年度损益调整” 红冲原营业外收入,再记往来款;当年的:直接红冲营业外收入改记往来。 税务报的资本公积不用调账面,统一按往来款记账。 无文件时全部调为往来,按是否跨年度选调整科目。 答
@宋生老师,追问次数用完,也就是在10月的时候申报9 问
你好,是的。你如果单据都收齐了,就是在10月申报 答
老师营业执照注册资金需要实缴吗?如果超过实缴的 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 还给委托方整 问
对方拿过来的材料你们备查账本材料增加 发生的加工费借生产成本贷应付职工薪酬、制造费用等 完工发给对方 借,银行存款等 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本 贷生产成本,然后登记备查账本材料减少。 答
你好老师!我们是一个矿业公司,在建期间有征用牧民 问
那个计入土地购买的成本 答

老师,题目中的本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万,不应该是坏账减少了吗,应收款增加这样吗,我没有理解什么意思,可以分析一下吗
答: 你好’本月收回上月已确认并作为坏账转销的应收账款5万, 借,应收账款5 贷,坏账准备5 同时 借,银行存款5 贷,应收账款5 是坏账准备增加。
我2020年1月1日 建账 有应收款50000 但是我设置了期初应收账款50000后 不平衡咋办 还要再哪个目录平掉这5万
答: 您好 请问您期初除了应收外有别的余额么
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
将应收账款余额在贷方,借方余余额-300调整为预收,借:应收款300 贷:预收账款300,请问这个是正确的吗
答: 是的


遇见晴天、遇见你 追问
2024-03-27 10:16
东老师 解答
2024-03-27 10:17
遇见晴天、遇见你 追问
2024-03-27 10:20
东老师 解答
2024-03-27 10:20