送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-26 12:29

你好对的
不开蓝字的了需要调增

vivian 追问

2024-03-26 12:31

那请问,账面上应该怎么处理,麻烦老师给个完成的分录,除了冲红的分录,还有其他的调整分录 吗

郭老师 解答

2024-03-26 12:32

借、应付账款贷、利润分配、未分配利润、应交税费、应交增值税进项转出。

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相关问题讨论
您好 2022年5月底汇算清缴,2022年5月份补的成本发票能在汇算清缴前用
2022-04-15 08:37:15
你好 不需要的,因为你的账务处理是 借:预付账款 贷:银行存款 这个不涉及利润的
2022-03-25 15:54:52
您好 请问次年汇算清缴前开回来的吗
2022-01-20 21:36:02
这个需要追溯调整,这个去税局修改之前汇算清缴表,纳税调减
2020-05-18 17:38:42
同学你好 这个需要红冲暂估的然后按照发票来做蓝字分录
2023-05-25 14:03:07
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