支付半年租金44165(租赁时间:18.3.5-18.9.14),三月份的帐应该为:借:预付帐款 44165 贷:银行存款 44165。四月份的帐应该为:借:管理费用 7360.83 贷:预付帐款 7360.83。这样做正确吗?
笔墨初心
于2018-04-08 22:15 发布 906次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-04-08 22:15
你好,需要把预付账款科目改成待摊费用才是的
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同学,
可以得 冲减管理费用,
借 银行存款,贷 管理费用
2023-05-17 15:14:56

你好
具体咨询什么问题
2021-08-19 09:23:44

需要的借管理费用-工会经费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款。
2020-07-05 15:46:33

你好,借 银行存款 贷 营业外收入
2020-06-17 22:44:45

如果是一般纳税人,收到的房租发票,又是专票的话,是要价税分离的哦
2020-03-26 14:32:43
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