送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-04-08 11:13

您好,如果需要归还的,归还处理,不需要归还的,转入营业外收入科目,如果是需要挂账的,建议先归还,再挂现法人的往来。

梦里轮回 追问

2018-04-08 11:22

如果是需要挂账的先归还,再挂现法人的往来,那是不是需要帐上有变动,分录要怎么写呀,

王雁鸣老师 解答

2018-04-08 11:26

您好,是的,借;其他应付款-原法人,贷:现金或者银行存款。再借;现金或者银行存款,贷:其他应付款-新法人。

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你好,是单位欠他的工资还没有支付吗? 
2022-04-01 20:48:04
你好!你这个是公司税务帐还是内部核算
2020-04-07 11:47:42
借:银存300万,贷:其他应付款-王某,支付给王某时,借:其他应付款-王某,贷:银存 你只能这么做,否则平不了,要代收代付协议!
2019-06-25 15:21:25
您好,如果需要归还的,归还处理,不需要归还的,转入营业外收入科目,如果是需要挂账的,建议先归还,再挂现法人的往来。
2018-04-08 11:13:20
可以调整为实际的,借:其他应付款_贺先生 1000,贷:其他应付款—李小姐200,其他应付款—刘小姐的800
2019-11-28 14:17:17
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