进项发票入账未抵扣怎么做分录,抵扣了的又怎么做 问
借库存商品或者是管理费用, 应交税费待认证 贷银行存款 认证抵扣借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证 答
老师,我想请问一下。建筑服务结算金额小于开票金 问
异地工程的吗?还是当地的当地的一般纳税人你留抵就行,留着以后抵扣 答
固定资产清理科目如何核算 问
固定资产清理的会计分录: 一、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:营业外收入 2、如果是净损失 借:营业外支出 贷:固定资产清理 答
债券 初始取得时,如果有含在其中计入应收利息 问
您好,对的,这个的话,是一样的,不区分了这个 答
公司贷款了,但钱到帐后又给老板挪用了,银行利息是 问
你借给个人的钱需要约定利息没有利息的视同销售 答
实操过程中,股东做计划分配利润上年年底的利润,我们公司一般都在2月左右决策,去年年底已经结账了,那如何在本年做分录呢,是借 利润分配 未分配利润 贷 应付利润?
答: 你好 可以的 可以先计提
老师老板分红账套里没有利润分配 未分配利润怎么做分录啊!
答: 你好,利润分配—— 未分配利润需要在所有者权益科目里面选择才是的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我2018年利润分配未分配利润的期初数软件记错了,数记少了,怎样处理,是2019年录期初数时加上吗?如果调账,怎么做分录能平了,借方多记50
答: 利润分配的期初少了,你看下是不是别的也有错误的,一般不会出现这个的,除非你的期初余额别的有错误的
AAA菩提 追问
2024-03-14 17:51
家权老师 解答
2024-03-14 17:52