请问老师,可以抵扣的应缴纳的增值税为增值税销项税-增值税进项税,这个销项税不是我的买家给的吗,如果我的进项税是免征的,为啥国家还有一个计算抵扣,这个应交的增值税也不算收入,为啥还要搞这个呢
大王
于2024-03-14 16:30 发布 587次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-14 16:31
你好,你的进项是免税的,是免税农产品吗?
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同学你好
你这个分录不对
分录应该是
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
同学你好,
借:应交增值税-销项税
借:应交增值税-进项税额转出,
贷:应交增值税-进项税
贷,应交税费一应增一转出未交增值税
借,应交税费一应增一转出未交增值税
贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好!如果你已经认证过的,就做进项转出。
2017-07-11 10:32:35
进项税大于销项税,月底不要做增值税转出
2022-04-06 11:38:21
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