送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-03-14 16:31

你好,你的进项是免税的,是免税农产品吗?

大王 追问

2024-03-14 16:33

是的,我的买家给我100块销项税额,我就直接交了,也没增加企业负担吧。

大王 追问

2024-03-14 16:35

是的,我的买家给我100块销项税额,我就直接交了,也没增加企业负担吧为啥还要算一个进项抵扣额度呢,为啥还要来一个计算的抵扣的进项税额呢

郭老师 解答

2024-03-14 16:35

对方自产自销免税农产品,你可以抵扣增值税啊。允许你们底裤的深加工的抵扣10%,其他的抵扣9%。

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同学你好 你这个分录不对 分录应该是 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 如果销项大于进项 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税未交增值税 如果销项小于进项 借应交税费应交增值税未交增值税 贷应交税费应交增值税转出未交增值税
2024-03-13 10:46:16
同学你好, 借:应交增值税-销项税 借:应交增值税-进项税额转出, 贷:应交增值税-进项税 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出未交增值税 贷,应交税费一未交增值税;
2022-05-26 11:18:25
你好,你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
进项税大于销项税,月底不要做增值税转出
2022-04-06 11:38:21
您好 就是前期有进项税额转出 现在写在借方结平
2022-12-23 13:38:02
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