送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-04-04 10:51

您是共同经营还是控制丙公司了啊?

深情与猫 追问

2018-04-04 13:48

我公司出技术,乙公司出资金

张艳老师 解答

2018-04-04 14:17

就是正常做销售分录,只是年末确认长期股权投资投资收益时,要对相应的为实现顺流交易损益进行剔除。

深情与猫 追问

2018-04-04 15:41

老师,我家新买了五本账本,请问如何贴花呢?

张艳老师 解答

2018-04-04 15:43

每本贴花5月

深情与猫 追问

2018-04-04 16:10

印花税票是自己去税务局买吗

张艳老师 解答

2018-04-04 16:14

可以去税局购买,一般情况下是在地税申报系统中进行申报

深情与猫 追问

2018-04-04 17:29

老师,请问启用明细账本时设置目录中的科目名称有什么要求吗?是先资产负债后所有者权益吗?

张艳老师 解答

2018-04-04 19:23

明细科目的设置最好对应所得税汇算清缴申报表中涉及的明细,这样做汇算清缴时取数方便。

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相关问题讨论
您是共同经营还是控制丙公司了啊?
2018-04-04 10:51:55
你好,计入原材料核算 借;原材料 贷;银行存款等科目 领用 借;开发成本 贷;原材料
2016-11-12 09:33:36
你好!你是问分录吗还是什么
2018-08-16 11:37:11
你好,借 原材料 应交税费 贷其他应付款
2019-05-07 16:08:34
您好,借:固定资产 贷:银行存款
2020-12-04 08:52:52
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精选问题
  • 老师,请问打开印花税中有个年报的营业账簿这是包

    你好,这个是实收资本在本年度是否有实缴,有实缴需要填,没有实缴就0报

  • 老师早上好,公司员工补贴,用替代票报销,然后用便利

    你好,不可以,补贴计入工资申报的应该是

  • 对方2024年两张发票650和6100 因税务说开票项目

    一、2025 年 11 月 账务处理 红冲原错误发票(650%2B6100) 借:应收账款 / 银行存款 -6750(含税金额反向冲销) 贷:主营业务收入 -(6750÷(1 %2B 税率)) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) -(6750 - 不含税收入) 开具正确蓝字发票(650) 借:应收账款 / 银行存款 650 贷:主营业务收入 650÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 650 - 不含税收入 税务处理 2025 年 11 月增值税申报时,红冲金额与蓝字 650 元金额按正负相抵填报,无需额外调整;企业所得税按冲销后收入确认,无需追溯 2024 年。 二、2026 年 1 月 账务处理 开具正确蓝字发票(6100) 借:应收账款 / 银行存款 6100 贷:主营业务收入 6100÷(1 %2B 税率) 贷:应交税费 — 应交增值税(销项税额) 6100 - 不含税收入 税务处理 2026 年 1 月增值税申报时,按 6100 元蓝字发票正常填报销项税额;企业所得税计入 2026 年当期收入。

  • 你好我们小规模物业公司,第一次申报这个印花税,这

    按当年新增的实收资本和资本公积填写

  • 资产负债表企业季报数据该怎么填

    老师正在计算中,请同学耐心等待哦

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