请教一下老师,这边就是一个科目其他应付款-法人垫付是借方余额88万,我查了一下原来的帐是这样的,这边早期是法人垫付给公司了款60万,后来这边银行贷款了一笔钱,这笔贷款的钱是提到公帐后直接又转到了法人个人帐上,而且是超出了这个60万,所以这边一直下来就成借方余额了。那现在得怎么处理好些。

陈卫兰
于2024-03-13 15:06 发布 283次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-03-13 15:07
需要法人法人回来
相关问题讨论
同学,你好
借款分录
借:银行存款
贷:其他应付款
2023-12-12 12:23:51
你好
如果是先缴纳,后从工资中扣除,计入其他应收款核算
如果是先从工资中扣除,后缴纳,计入其他应付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因为是以后要退给别人的,所以用应付
2022-04-01 00:37:44
你好!是计入其他应收款-备用金-某某
2022-03-31 18:15:24
同学你好
对的
是正确的
只能是用一个往来科目
2022-03-25 11:45:16
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息






粤公网安备 44030502000945号



陈卫兰 追问
2024-03-13 15:18
郭老师 解答
2024-03-13 15:19