公司这个月买礼品,认证了专票,应该进项税转出,那分录怎么做?
小仙女.°ʚ(*´꒳`*)ɞ°.
于2018-04-02 15:07 发布 1880次浏览
- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
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借:管理费用--招待费
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
借:管理费用--招待费
贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
2018-04-02 15:08:38

你好; 招待费和福利都是不允许抵扣的。 去选择勾选不抵扣处理 ;然后价税合计入招待费和福利费去
2021-12-31 16:07:30

借应付职工薪酬-职工福利费
贷库存商品
应交增值税-进项转出
2019-07-12 15:29:39

你好
记招待费的, 是要做进项票转出
2021-05-13 10:23:48

这属于预提费用吗?这个月并没有报销,单子在出纳那,下个月才报销
2020-03-18 17:27:20
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