老师如果一个酒店开的住宿专票,报销人报销的时候用其他发票代替了。这张专票也一直未认证勾选进项税2023年9月开的,现在2024年2月我想认证这种发票那个进项税怎么处理呢,我怎么做到账上去 在报销的时候,已经做了费用了当时用了其他普票代替

心灵美的柠檬
于2024-03-06 11:48 发布 305次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,红字发票转出
借:管理费用等 负数
贷:应付账款 负数
应交税费-增值税-进项税转出
在增值税申报表的表二填写进项税转出
2024-04-11 15:30:29
你好,没有认证的进项税票,做账应当通过待认证进项税额核算,而不能直接计入进项税额核算的
2020-05-09 10:25:58
你好,你要推算的话,还要有一个想要交的税费率才可以。就是说,你想要交。比如1万块钱的税,然后你的进项有2万多,加起来就开销项3万多。
2023-04-07 08:27:44
是的,就是转入应交税费-增值税-进项税
2023-07-02 17:03:14
你好,不用的,做到应交税费,待认证里面。
2022-03-28 17:36:56
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