送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-04-01 14:07

你好,不做处理,价格差异留在本月消耗!(不可能追溯处理,如果三个月四个月后,发票来了,发现价格不对,追溯调整?)

002 追问

2018-04-01 14:54

次月发票己来,现在发票己来了,我是怎么处理?

老江老师 解答

2018-04-01 15:12

@0*2:先红冲上月的估价,再按发票做蓝字分录

002 追问

2018-04-01 15:20

成本怎么调?材料估高,成本高了,销售成本也高了

老江老师 解答

2018-04-01 15:44

@0*2:成本不调,高就高了!那个差额在本月中体现!

002 追问

2018-04-01 16:10

本月有成本差异怎么处理?

老江老师 解答

2018-04-01 17:19

@0*2:比如 ,上月估价100,本有发票到后,实际只有80,多了的20不追溯调整到上月,(本月红冲100 ,增加80,单位成本是下降了),通过价格,把差异分摊到本月~~~

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相关问题讨论
你好,不做处理,价格差异留在本月消耗!(不可能追溯处理,如果三个月四个月后,发票来了,发现价格不对,追溯调整?)
2018-04-01 14:07:29
您好 借:生产成本——直接材料 贷:原材料
2019-04-12 16:39:42
你好,是这样做分录 借生产成本 贷原材料
2018-06-04 11:45:56
您好,可以暂估材料,借;原材料,贷:应付账款-暂估款。
2018-10-11 21:26:33
您好同学 你这部分如果还在生产成本就不好了,您转到库存商品里,就是金额转,数量不转就等于是成本就提高了。这样当成是损耗的部分就可以了。 成品您可以低价出售,这样出售就是亏的就不必交税了,但是增值税要交的。
2019-07-12 17:22:10
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