老师,员工社保--单位和个人 是怎么做分录的 问
发放工资月份扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 银行存款 4申报月份做杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:银行存款 答
您好老师,咨询两个问题:①学堂老师在讲实操课的时 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
税务局说我们虚开增值税普通发票了,是别人虚开,给 问
您好,这个很多的,别人恶意红冲发票,我们要纳税调增,相当于是无票费用,如果跨年麻烦的,调增后要交所得税的话,还有滞纳金,我处理过一次,好在我们有累计亏损 答
老师,我总公司向子公司发货,收款做其他应收款-子公 问
您好总公司向子公司发货一般是正常销售行为,属于主营收入 答
工会要做年底预算调整,请问表格上要求填写的三项, 问
年初核定预算数是年初定的原始金额,调整预算数是要增减的变动额(不是差额),调整后预算数是原始数加变动额的最终金额,三者是 “基准→变动→结果” 的关系。 答

先付款,后开票的,是贷预付账款么,开票时借预付账款?
答: 你好,付款 借;预付账款 贷;银行存款 开具发票借;原材料等科目 贷;预付账款
第3题里面 预付账款在贷方 资产类借增贷减 那不是选B吗,B选项预付款项不是减少吗 所以在预付账款的贷方吗
答: 预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
上月预付账款36万,本月对方开票冲预付款后少了2.1,这个怎么办
答: 你好 上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万 本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计) 是2.1的尾数不需要支付了吗?





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2024-02-27 10:16
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廖君老师 解答
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