送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2024-02-23 10:43

你好,你收到货物了没有

南瓜马车 追问

2024-02-23 11:05

已经收到货物了

宋生老师 解答

2024-02-23 11:06

你好你可以直接做入库,但是没有发票,不能税前扣除。

南瓜马车 追问

2024-02-23 11:08

账上我怎么调整,之前做的预付

宋生老师 解答

2024-02-23 11:09

你好!借库存商品等 贷预付账款

南瓜马车 追问

2024-02-23 11:10

我是购买的软件服务,借管理费用吗

宋生老师 解答

2024-02-23 11:11

你好,可以的,可以这样做。

南瓜马车 追问

2024-02-23 11:12

跨了两个年度没有关系吧

宋生老师 解答

2024-02-23 11:13

你好,严格来说还是有关系的。去年的应该进入以前年度损益调整才是正规的做法。

南瓜马车 追问

2024-02-23 11:28

好的,做账的时候摘要应该怎么写呢

宋生老师 解答

2024-02-23 11:29

你好!调整确认23年X月服务费

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相关问题讨论
您好,需要填写这张表。
2022-02-10 20:03:32
把账做平就是了,不要纠结哈。
2021-10-11 23:14:38
你好 上月付款,借;预付账款 36万,贷;银行存款36万 本月取得发票,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款 (合计) 是2.1的尾数不需要支付了吗?
2019-10-28 08:43:48
其实是一样的,只不过是不是在报表上
2019-06-03 21:26:41
预付账款在贷方的话,它是属于负债。在借方就是属于资产。
2022-03-17 16:42:24
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