送心意

郭老师

职称初级会计师

2024-02-22 16:45

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资12000,
借应付职工薪酬工资12000,贷银行存款。借营业外支出500带应交税费个税,借应交税费个税,贷银行还款。

郭老师 解答

2024-02-22 16:45

对的,是的,在2023年集体。

Mica 追问

2024-02-22 17:02

用营业外支出?管理费用不可以么?

郭老师 解答

2024-02-22 17:04

管理费用也可以,就是不允许抵扣所得税。

Mica 追问

2024-02-23 16:04

2023年计提,借管理费用工资10000,贷应付职工薪酬工资10000对吧?

郭老师 解答

2024-02-23 16:09

你好,对的,是的,年终奖的是这么做。

Mica 追问

2024-02-23 16:12

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2024-02-23 16:12

不要客气,工作愉快。

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你好; 你工资表 是好多金额的;    你工作表有做出来没   
2023-06-19 14:53:59
同学您好,计提工资数是应发数
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同学您好,应发数是公司实际承担的给付义务的
2022-12-07 14:47:51
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2022-02-25 13:33:43
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