税务局查账让我们补了17年11月份的增值税1000元,滞纳金80元。这个我怎么记账。

菲童牛宝
于2018-03-28 21:44 发布 877次浏览
- 送心意
方老师
职称: 中级会计师、注册税务师
2018-03-28 21:48
借以前年度损益调整 贷应交税费-增值税检查调整
交纳时借应交税费-增值税检查调整 营业外支出 贷银行存款
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2018-03-28 21:48:06
计入营业外支出——税务罚款处理
2018-03-30 12:14:45
借应交税费 贷银行存款 借营业外支出 贷银行存款
2019-06-11 10:31:22
借以前年度损益调整 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 借应交税费-应交增值税 应交税费-应交城建税等 营业外支出-滞纳金 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整
2019-07-01 17:30:43
主要看你当时这个增值税补缴的依据是什么。
2018-05-18 13:09:43
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2018-03-28 22:13