我们单位的职工工资由其他单位支付,那我们单位计提工资和发放工资时怎么做账务处理
圣源祥保险公司(额尔古纳市)
于2018-03-28 18:55 发布 2253次浏览
- 送心意
老王老师
职称: ,中级会计师
2018-03-28 18:58
您好,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-其他单位名称。
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您好,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资。发放时,借:应付职工薪酬-工资,贷;其他应付款-其他单位名称。
2018-03-28 18:58:00

你好,同学。
这不影响,你还是正常计提工资,只是发放是他代发,你只是把钱支给他了
你还是正常计提处理,发放是
借 应付职工薪酬
贷 银行存款
分录处理是不变的
2020-04-20 09:37:27

分录本身并无问题。
2018-12-20 09:26:44

你好,不可以的哦,要按实际情况做账缴税的哦
2018-10-17 09:28:22

这几个员工的个税是谁报的呢?如果不是你们公司报的,那你要有发票才可以做账的,个税是你报的那就做借管理费用贷应付职工薪酬这样做
转到原单位就是借应付职工薪酬贷银行
2020-04-21 21:46:14
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2018-03-28 20:45
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