送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2024-02-20 10:12

入驻使用时,就开始摊销

包工头 追问

2024-02-20 10:15

那我依据什么摊,入账的发票没有开全,后续如果又有发票入账,前面的金额不就错了吗?

文文老师 解答

2024-02-20 10:18

可先暂估入账 借:长摊  贷:应付账款

包工头 追问

2024-02-20 10:20

我是否可以先按照来的发票分摊,发票来了之后最终再做调整

文文老师 解答

2024-02-20 10:25

可以先按照来的发票分摊,发票来了之后最终再做调整

包工头 追问

2024-02-20 10:26

一般按几年分摊呢

文文老师 解答

2024-02-20 10:27

一般按照三年进行摊销

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相关问题讨论
你好,发生需要分别计入 A B C ,摊销才可以分别计入相应明细的 而且摊销借方一般是设置具体明细,而不是设置 -长期待摊费用摊销这个明细
2018-11-21 16:42:25
可以设置二级,甚至三级科目核算的
2016-05-04 15:15:11
您好 这样账务处理正确的
2019-10-03 14:22:37
分录是对的,但还是要看具体的借方明细,比如有的会计入 管理费用--开办费摊销或装修费摊销
2018-07-04 15:54:02
比如你的大装修,但是不符合转固条件的 一般是受益期长于一年的,先入长期待摊费用 后期摊销入费用
2020-04-23 16:45:03
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