我把以前月份的进项勾选错了,现在要做进项税额出,我不去做以前月份增值税报表的更正,而是用现在取得进项专票作转出可以吗?(现在取得的发票不是以前勾选发票的冲红,而是其它供应商开出的发票)

梦随风飘
于2024-02-10 22:35 发布 1374次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2024-02-10 22:37
你什么原因需要进项转出?
相关问题讨论
你好
借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款
2022-12-07 20:04:55
你好; 可以留抵的。 可以的
2022-01-07 16:41:15
你好,同学
借材料采购甲材料20000
应交税费应交增值税2600
贷银行存款22600
2023-12-29 13:46:28
你好 ,增值税进项税额不需要转出
2022-04-15 15:50:21
学员你好,分录如下
借:原材料144000
应交税费-增值税-进项税额18720
贷:预付账款144000+18720=162720
2021-11-28 21:50:51
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