请问一下,年初建账数不平,贷方差别好大,把不平数放未分配利润,然后年末结账数发现好多以前年度的费用 ,或未查明原因差异,应该放什么科目好?
少儿
于2024-01-31 20:15 发布 369次浏览
- 送心意
易 老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2024-01-31 20:16
同学您好,这样也可以记到未分配利润的借:或贷:利润分配-未分配润,贷或借:对应科目
相关问题讨论
同学你好,利润分配一未分配利润 可以有余额,不用再结转
2022-01-14 15:35:43
最后一步,他是因为准则,它有一个规定,利润分配下面的其他明细科目不能有余额,他的余额只能放在未分配利润,所以说后面要做一个明细科目的内部结。
2021-12-19 19:37:54
新年好
是的,是这样做分录的
2023-01-29 11:12:59
借方
就拿盈余公积来说的话,你计提的借利润分配盈余公积呀,那你想转销这个没有余额,不就是把它放到贷方,然后未分配利润在借方,减少了你的未分配利润
2024-04-25 21:16:19
您好,是在12月结转分录的
2023-02-01 12:52:20
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2024-01-31 20:20
易 老师 解答
2024-01-31 20:29